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麗江公司旅游:重組倒計時 目標(biāo)價區(qū)間26-31元
索道效能提振業(yè)績 2011上半年,公司的索道業(yè)務(wù)創(chuàng)收8,221萬元,由于新索道的投入使用,索道折價及其他成本較以往年度高出千萬,索道運營的毛利水平微降至82%。2011年1-6月,旅游公司索道業(yè)務(wù)共接待游客 112.85萬人次,較去年同期的88.11萬人次增加了24.74萬人次,增長幅度為28.08%。公司索道接待游客數(shù)的增長主要來自于玉龍雪山索道,2011年上半年玉龍雪山索道接待游客37.32萬人次,較上年同期增加25.74萬人次,增長222.28%,符合我們的預(yù)期。2011年,我們預(yù)計三條索道接待量總計達(dá)到270萬人次、收入規(guī)模增至2.07億元,占進(jìn)山人數(shù)的96%左右。另外,新索道運能提升三倍之后,游客的等候時長縮短,一日同游兩條不同海拔高度的索道的預(yù)期也逐步實現(xiàn),同期,云杉坪索道接待73萬人次,與去年同期持平,并未出現(xiàn)明顯的分流影響,凈利潤上升4%左右。
風(fēng)險提示:重組印象公司旅游未通過審批;無法預(yù)測自然災(zāi)害造成游客銳減等
酒店業(yè)務(wù)帶動酒店經(jīng)營面改善 今年上半年,公司的下屬的古城五星級酒店——麗江和府皇冠假日酒店收入規(guī)模增長至4,403萬元,同比增長81%;毛利水平73%,實現(xiàn)營業(yè)利潤為 1,537萬元。其中,僅二季度收入規(guī)模即超過3,200萬元左右。預(yù)計2011年酒店業(yè)務(wù)的營收規(guī)模將過億元,實現(xiàn)1,500萬元左右的盈利,貢獻(xiàn)每股收益0.09元。
重組印象公司旅游進(jìn)入倒計時 公司在3月底已向中國證監(jiān)會上報了重組印象公司旅游公司51%股權(quán)的相關(guān)申請材料,并就證監(jiān)會的反饋意見進(jìn)行了回復(fù),目前重組事項進(jìn)入二次反饋或受理答復(fù)的倒計時接待。預(yù)計此次重大重組將在三季度內(nèi)塵埃落定,自去年10月以來并入公司報表,2011、2012年貢獻(xiàn)EPS 分別為0.28和0.32。
麗江游客量迎來高增長我們預(yù)計今年麗江公司旅游(002033)的接待量及業(yè)績規(guī)模將超出市場預(yù)期,主要基于以下數(shù)據(jù):從我們一直跟蹤的京滬廣深直飛麗江的票價折扣率和客座率來看,繼7月第一、二周的經(jīng)濟(jì)艙平均上座率持續(xù)上升,分別為92.7%及93.2%外,本周前三天京滬廣深的票面折扣升至84折,四地平均客座率升至97.3%,其中北京、廣州上座率均為98%。
我們預(yù)計三、四季度基于2010年世博會導(dǎo)致華東路線分流傳統(tǒng)公司旅游景區(qū)的低基數(shù),麗江的接待人次將有15%-20%的增長。公司單季度業(yè)績歷來維持1.5:2.5:3:3的比例,我們預(yù)計下半年公司僅索道及酒店業(yè)務(wù)將超出市場預(yù)期,達(dá)到每股收益0.26-0.3元。
投資評級 伴隨公司經(jīng)營面的持續(xù)改善,各產(chǎn)業(yè)鏈效能逐步提升,考慮到公司運營的大索道在明年出現(xiàn)明顯的提價驅(qū)動,2013年酒店二期項目開始貢獻(xiàn)收入,我們看好公司持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)驗規(guī)模增長,預(yù)計公司2011年到2013年的每股收益分別為0.74元、0.88元、1.03元,對應(yīng)7月21日的收盤價分別為30倍、25倍、22倍,僅處于公司旅游行業(yè)平均估值水平,未出現(xiàn)明顯的景區(qū)子行業(yè)溢價,我們維持對公司“強烈推薦”的評級,目標(biāo)價區(qū)間26-31元。